政务公开
 
 
公告公示
当前位置:首页 >> 信息公开 >> 政务公开
盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度部门决算公开
发布日期:2018/11/16 点击次数:[1728]

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责做好网络舆情的收集整理、分析研判、汇总上报、及时通报、协调处置、跟踪调查等工作;负责管理全区互联网信息,联系有关互联网机构,指导互联网行业发展等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

亭湖区网络文化建设和管理中心属亭湖区委宣传部下设事业单位,无下设单位。

三、2017年度主要工作完成情况

中心工作坚持以“强化舆论引导、维护新闻安全,构建良好舆论环境”为主线,紧扣目标任务,狠抓重点工作,秉持“强预防、抓源头、重处置”的理念,不断强化舆情监管队伍建设,构建多层面的监管网络,努力做到网络舆情的及时发现、研判、报告和处置,维护全区舆论安全。

第二部分盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度部门决算表

具体公开表样附后

 

第三部分盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度收入、支出总计105.73万元,与上年相比收、支总计各增加    27.09万元,增长25.6%。主要原因是人员调资。其中:

(一)收入总计105.73万元。包括:

1.财政拨款收入104.69万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加31.18万元,增长29.8%。主要原因是人员调资。

2.上级补助收入0万元。

 3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余1.04万元,主要为盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心上年结转本年使用的舆情监管工作经费。

(二)支出总计105.73万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出73万元,主要用于事业运行。与上年相比增加1.72万元,增长2.4%。主要原因是人员调资。

2.医疗卫生与计划生育2.93万元,主要用于缴纳各项社会保险费。与上年相比增加1.04万元,增加35.5%。主要原因是人员调资。

3.住房保障12.02万元,主要用于人员住房保障支出。与上年相比增加7.58万元,增加63.1%。主要原因是人员调资。

4.年末结转和结余17.78万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心本年度预算安排的舆情监管工作经费等项目经费。无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心本年收入合计 104.69万元,其中:财政拨款收入104.69万元,占100%

三、支出决算情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心本年支出合计  87.95万元,其中:基本支出87.95万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度财政拨款收、支总决算105.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加27.09万元,增长25.6%。主要原因是人员调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年财政拨款支出87.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加10.34万元,增长11.8%。主要原因是人员调资。

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度财政拨款支出年初预算为100.25万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的87.7%。决算数小于年初预算12.3万元,主要原因是人员调资。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.03万元,支出决算为73万元,完成年初预算的84.9%。决算数小于预算数的主要原因人员调资。

2.医疗卫生与计划生育。年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%

3.住房保障。年初预算为11.29万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因人员调资。

(二)公共安全(类)

公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度财政拨款基本支出87.95万元,其中:

(一)人员经费66.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费21.51万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出100.25万元,与上年相比增加19.53万元,增长19.5%。主要原因是人员调资。盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.25万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的87.7%。决算数小于年初预算12.3万元,主要原因是人员调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.95万元,其中:

(一)人员经费66.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费21.51万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度没有发生政府性基金收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出21.51万元比上年减少6.68万元,下降31.1%。主要原因是:无公务接待。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:盐城市亭湖区网络文化建设和管理中心(2017年度决算公开附表).XLS
    上一篇:“区长在线”栏目第104期预告
    下一篇:中共盐城市亭湖区纪委 盐城市亭湖区监委关于公开选调工作人员的公告
联系我们 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页 | 管理员登录| 集约化后台登录
版权所有 2015 盐城市亭湖区人民政府 盐城市亭湖区人民政府办公室管理
备案证编号:苏ICP备05078445号-1 建议IE5.5,1024*768以上分辨率浏览本网站